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阿蓮
于2017-08-04 17:55 發布 ??830次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-04 17:59
你好,你有取得海關發票,認證抵扣嗎
阿蓮 追問
2017-08-05 10:30
沒的,而且這個增值稅和地稅者是零申報。
鄒老師 解答
2017-08-05 10:31
你好,沒有你可以不用填寫海關增值稅專用繳款書信息
2017-08-05 10:50
就是不管嗎,也不報是嗎?那上面也沒提醒未申報
2017-08-05 10:51
你好,是的,不需要申報
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那個月報增值稅下面的那個海關完稅的那個需要零申報嗎?
答: 你好,你有取得海關發票,認證抵扣嗎
海關增值稅怎么申報
答: 你好,認證了,在海關進口增值稅繳款書填寫進項稅額就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問這個增值稅申報里面海關編碼寫報關單上的那個海關編碼嗎
答: 同學您好,是指你們企業的海關代碼,不是這個海關編碼的
這兩張發票需要在國稅 海關繳款書申報嗎?如果需要,只申報增值稅還是關稅?還是都要海關繳款書申報?
討論
已經進行了進口增值稅信息采集并在國稅網海關完稅憑證申報里申報了,怎么查詢是否申報成功了?
老師:增值稅申報表附列資料二第五行(海關進口增值稅專用繳款書)金額欄怎么填?增值稅完稅價格+關稅完稅價格+關稅?
申報1月份的海關進口增值稅填到待抵扣進項稅額里面了 。2月份的增值稅已經申報 是0申報 現在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關進口增值稅報了嗎
海關完稅繳款書申報后可以修改嗎?就 是重新申報后會覆蓋之前的數據嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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阿蓮 追問
2017-08-05 10:30
鄒老師 解答
2017-08-05 10:31
阿蓮 追問
2017-08-05 10:50
鄒老師 解答
2017-08-05 10:51