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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-03 15:04

你好!這樣做分錄是對的。所以這個出現借方負數也是沒問題的。

@ 追問

2017-08-03 15:10

老師,主要是對不上啊,2017年一月份的時候,繳納增值稅1380.33,繳納的時候我做的是借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款          后來,我覺得未交增長稅不對,于是在一月份做了補充計提     借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交     1380.33  貸:應交稅費——未交增值稅   1380.33,不知道這樣對不對,但是未交增值稅現在是對上了

宋生老師 解答

2017-08-03 15:12

你好!你對不上主要是你補的12月那筆才對不上的啊

@ 追問

2017-08-03 15:15

老師按照一月份申報增值稅的情況,轉出未交應該是0才對,未交增長稅是1071.36才行,這個現在不知道怎么調,如果沒有補充計提2016.12月份這一筆,繳納的時候交1380.33,這個未交增值稅這一塊兒是不對的

宋生老師 解答

2017-08-03 15:17

你好!不是的。因為不結轉,所以轉出未交增值稅只會越來越多啊、只是未交增值稅最后應該是0

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
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