
老師商業銷售出去的商品進項發票還沒回來 貨款已經用銀行存款支付 銷售成本怎么做分錄
答: 只能是先暫估,次月沖回,然后根據發票進行相應的賬務處理了
老師我暫估了庫存,用銀行存款付的錢,發票沒到怎么做分錄
答: 支付貨款 借:預付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估應付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應付賬款—暫估應付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月預付貨款,以做分錄 借:預付 貸:銀行存款,若月末之前商品入庫,但發票未到,應如何處理
答: 可以暫估入庫的,借:庫存商品貸:預付賬款

