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2.20
于2017-08-01 16:00 發布 ??752次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-01 16:01
你好,不會,需要自己做分錄對沖 借;預收賬款 貸;應收賬款
2.20 追問
2017-08-01 16:02
那我什么時候做這筆分錄?
鄒老師 解答
2017-08-01 16:03
你好,這個沒時間規定,自己認為需要對沖,隨時都可以
2017-08-01 16:04
好的 那我直接做應收負數 就不需要做分錄沖了吧
2017-08-01 16:06
你好,你實現收入就自動沖銷了 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
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期初是錄入預售貸方 我后期做賬一直是應收 那這樣他會自動沖減嗎
答: 你好,不會,需要自己做分錄對沖 借;預收賬款 貸;應收賬款
應收在貸方 5233.8 總監讓沖收入 怎么做分錄呢?
答: 借:應收賬款貸:主營業務收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
同一個客戶應收借方-1530,應付貸方-16830,現在想要把應收合并到應付中如何做賬寫分錄
答: 同學,你好 借:應收? ?1530 貸:應付? ? 1530
金碟做賬的時候。收入是不是不能做到借方,必須貸方紅字?還有哪些在做賬的時候,不能做貸方或者借方的啊?
討論
應收帳款貸方核收~怎么做分錄?~謝謝
老師應收年底貸方有余額怎么調平 怎么做分錄 已經開票了
建安企業開給甲方的普票分錄是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 還是做 借:應收賬款 貸:應交稅費 貸:主營業務收入?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2.20 追問
2017-08-01 16:02
鄒老師 解答
2017-08-01 16:03
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鄒老師 解答
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