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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-29 16:19

但是發票上是相加之后的余額,而且收到發票后我沖減的是預付賬款_廠家,要把返利入到庫存商品里嗎?我想要一個完整的分錄,這個板塊我一直搞不懂

何夢潔 追問

2017-07-29 20:02

老師,我沒明白,比如我們已預付廠家200萬,這個月應返利5000,車發票到了,一個原價12萬,一個折扣價5000元,我要把返利體現出來,那么我的完整分錄是什么?

李愛文老師 解答

2017-07-29 12:59

按原價做采購應付賬款的數據,再按返利抵減應付賬款的數據處理

李愛文老師 解答

2017-07-29 18:46

可以用“預付賬款——XX廠家”進行核算,預付賬款是先付款后收到貨。

李愛文老師 解答

2017-07-29 20:17

是不是反現金,返現金就做收入處理。

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但是發票上是相加之后的余額,而且收到發票后我沖減的是預付賬款_廠家,要把返利入到庫存商品里嗎?我想要一個完整的分錄,這個板塊我一直搞不懂
2017-07-29 16:19:08
你好,采購的稅點可以通過稅金及附加——發票稅點核算,借;稅金及附加——發票稅點,貸;銀行存款 銷售收取的稅點可以通過其他業務收入——發票稅點核算,借;銀行存款,貸;其他業務收入——發票稅點
2019-08-23 13:45:40
進貨充電器2800件,不含稅價4.8元該怎么做會計分錄
2015-10-24 14:40:05
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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