
1.現在的材料入庫是按照倉庫這邊的數據總數據來沖減報銷人的其他應收款。2.按照倉庫這邊的數據4月份的材料已經入庫,如今,報銷人才將4月份一些收據拿過來。說掛賬還未付款,這些材料已經入庫了,如何才能把他們掛賬了?3.購入的原材料內賬應該按照怎么做最合適了,尤其是材料入庫,和報銷人怎么結合?我現在是按照倉庫購入材料借:原材料。貸其他應付-XX。再用借其他應付-XX。貸其他應收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。?希望老師能結合你們實際的經驗,給
答: 參照真賬實操工業課程學習吧
我新去了一家制造業公司,需要我錄賬套期初數,但是我看她分錄支付廠房錄其他應收款,購買材料也是其他應收款,這樣做對嗎,我覺得應該是廠房錄其他應付款,材料錄應付賬款啊
答: 您好。您好。這是一個這個企業是新企業嗎?還是說老企業,然后一直沒有做帳?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。

