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小月
于2017-07-27 07:59 發(fā)布 ??566次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-27 08:06
可以收到材料后進行暫估入賬處理,等發(fā)票來了再沖銷暫估入庫,按正確的金額入賬
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內(nèi)賬中,不開票的金額,有的一個月付有的幾個月一起付,之前供應商也不把單子送來對賬,這些費用該如何入進每月里呢?
答: 可以收到材料后進行暫估入賬處理,等發(fā)票來了再沖銷暫估入庫,按正確的金額入賬
做內(nèi)賬,招待供應商的費用,也做銷售費用嗎?
答: 你好,通常計入管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶供應商太多,內(nèi)賬要不要做稅金呀!發(fā)票怎么做?
答: 內(nèi)賬需要做正常做稅金,不然你的材料成本就不準了。發(fā)票全部做外賬 (內(nèi)賬用發(fā)票復印件)
老師 內(nèi)賬 外賬核對同一個供應商應該怎么核對了
討論
供應商的貨款要扣一部分的返工費,我們直接從開票貨款里面扣下一部作現(xiàn)金支付了,然后收回到內(nèi)賬里面,這樣操作沒關系嗎??
老師,我剛到一家企業(yè)做內(nèi)賬,老板叫我查一下他已付款,但有哪些供應商沒開票給他,我應該怎么查呢
老師你好,我有個進出賬備用金卡,平時對供應商轉賬都可以轉,為什么今天對某一個賬號轉不了賬了?輸入金額,他就自動變成橫杠。但是我換一個月賬號又可以轉,難道只針對那一個賬號?
藥店內(nèi)賬怎么做比較好,它種類比較多,有什么方法解決,一個個錄比較費事,一個大類又有很多供應商的
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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