上個月多提的水利費98.03元 ,這個月沖減這樣做對嗎,上個月計提的時候,是借:營業稅金及附加196.05 貸應交稅費-水利費196.05 轉本年利潤時候,借:本年利潤196.05 貸:營業稅金及附加196.05 ,交的時候,借:應繳稅費-水利費98.02,貸銀行存款98.02, 把多提的轉出,是不是就是 ,借應交稅費-水利費98.03 貸本年利潤98.03 第二季度的所得所已經交了,這樣會不會影響呢比較著急,能幫解答一下嗎
A嬌
于2017-07-26 13:33 發布 ??784次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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是的
2016-09-29 17:34:53

你好,同學,房產稅和土地使用稅的會計分錄是:計提時:借:稅金及附加貸:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅;支付時:借:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅 貸:銀行存款
2019-03-28 10:34:17

您好
借:銀行存款 貸:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅 結轉: 借: 應交稅費-土地使用稅 貸:利潤分配-未分配利潤
這個正確
2019-03-28 10:14:16

沖銷借;應交稅費 貸;稅金及附加
借;稅金及附加 貸;本年利潤
2017-07-26 13:35:23

您好
附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了
計提
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費附加
稅金及附加-地方教育費附加
貸:應交稅費-城建稅
應交稅費-教育費附加
應交稅費-地方教育費附加
上交
借:應交稅費-城建稅
應交稅費-教育費附加
應交稅費-地方教育費附加
貸:銀行存款
增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
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