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小草莓吖
于2023-01-13 10:51 發(fā)布 ??550次瀏覽
小小霞老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2023-01-13 10:54
你好,那你采購的設(shè)備已經(jīng)到貨了嗎?多久開票呢?會(huì)開票嗎?沒有進(jìn)項(xiàng)開票進(jìn)來,你把銷項(xiàng)開出去了,是不對的
小草莓吖 追問
2023-01-13 11:02
貨我們已經(jīng)給B公司了,因?yàn)槲覀儧]有收到款,我們沒錢給A公司,所以A公司也不會(huì)給我們開票呀,A公司要我們有錢付款的時(shí)候才會(huì)給我們開票。
小小霞老師 解答
2023-01-13 11:04
一般正常是供應(yīng)商開票,再付款的呢。你這樣的話庫存是存在問題的呢。那你這邊只能負(fù)庫存出庫,或者你做個(gè)暫估分錄,等發(fā)票來了再?zèng)_
2023-01-13 14:40
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做賬呀?我不知道 怎么做
2023-01-13 15:15
借:原材料。貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款。下月初用紅字:借:原材料(紅字)。貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)。收到發(fā)票:借:原材料(材料采購)。借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅。貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)。
2023-01-13 15:53
下月初的紅字分錄這里,不管有沒有收到發(fā)票,都要做的嗎?
2023-01-13 15:57
不是的呢,是你收到發(fā)票之后做的呢
2023-01-13 16:01
好的,謝謝老師
2023-01-13 16:04
不客氣,祝你一切順利歐
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小小霞老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
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