老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調增的費用,進項稅要轉出嗎? 問
具體是什么費用納稅調增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業,認繳5000元,沒有實際繳納,現 問
您好,轉讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數,第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

對方公司開給發票,在開專票界面有個普通征稅,差額征稅,減安征稅,對于接收方來說,他選擇哪個,對沒有影響吧?
答: 一般的 對你是沒有影響的,但如果你需要專票,對方開減安征稅是不能抵扣的。
差額征稅為什么有的可以開專票有的不能開,最好從根本幫忙解釋一下,
答: 同學你好 因為差額征稅的,收入中的成本部分是不計算增值稅的,所以這部分是不能開具增值稅專用發票給對方抵扣增值稅的。原理就是不征收增值稅,沒給國家納稅,對方也就不能抵扣增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差額征稅為什么有的可以開專票有的不能開,最好從根本幫忙解釋一下,
答: 你好同學,只要選擇差額征稅,就不能開專票。你是看到有哪個選擇差額征稅的項目可以開具專票了嗎?可以發過來看一下

