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春花秋實(shí)
于2023-01-13 09:53 發(fā)布 ??359次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-13 10:05
你好; 你這個(gè)欠繳稅費(fèi)是你自己 個(gè)人設(shè)置的科目嗎? 你在未交增值稅一起做即可; 干嘛去自動(dòng)設(shè)置科目
春花秋實(shí) 追問
2023-01-13 10:14
老師您好!這個(gè)欠繳稅費(fèi)是我自己設(shè)置的,是因?yàn)榫徑贿€沒有交的稅款,如果不把這筆做上去就會(huì)導(dǎo)致分錄不平
meizi老師 解答
2023-01-13 10:16
你好; 你全部 計(jì)入未交增值稅貸方體現(xiàn)欠繳的就行了。 別自己去設(shè)置科目哈 ;
2023-01-13 10:23
老師您好,如果不另設(shè)其他的科目,未交增值稅科目年末就結(jié)不平了,
2023-01-13 10:26
你好; 不會(huì)不平的 ; 你掛著; 之后繳納了就平衡了
2023-01-13 12:04
老師,這筆分錄就是不平的,貸方還差這筆繳交的稅款,也就是說借方多,貸方少
2023-01-13 12:30
你好; 怎么會(huì)借方多 ;貸方少了; 你把欠繳的稅費(fèi) 計(jì)入未交增值稅科目 一起核算; 不就平衡了
2023-01-13 13:08
老師,我們平時(shí)做賬未交增值稅沒有做計(jì)提的分錄,只做了借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款,所以未交增值稅到了年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就差了還沒有交的這部分金額
2023-01-13 13:11
你好; 你把 增值稅所以明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借貸方去 ; 就可以平衡的; 你都繳納了 沒有繳納 夠 ; 那么貸方還有余額的
2023-01-13 13:39
老師,您這樣說我明白了,就是上面有一筆員工福利費(fèi)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到借方?
2023-01-13 13:41
是的; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在貸方 ;結(jié)轉(zhuǎn)到借方去 最終轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去
2023-01-13 13:49
老師您好!最終轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 ,我沒弄明白
2023-01-13 13:51
老師我是這樣的做分錄,您看看對(duì)不對(duì)?
2023-01-13 13:56
你好 1; 就是你應(yīng)交未交的增值稅部分的
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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