
老師,我在電子稅務(wù)局看到說(shuō)我們公司“在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人”,那我們不光賣(mài)貨的銷(xiāo)售收入,還有讓供貨商在我們電商平臺(tái)賣(mài)貨的服務(wù)費(fèi)收入。這樣的話是不是需要去稅務(wù)局增加服務(wù)的納稅登記呢,還是怎么操作?
答: 你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?如果有的話,只要你稅務(wù)局給你增加稅種認(rèn)定就行。
,假如一個(gè)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)既有提供服務(wù)(免增值稅的),又有銷(xiāo)售貨物(不免增值稅),那對(duì)于目前小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策關(guān)小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入小于10萬(wàn)元,季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)元,免征增值稅,那這個(gè)銷(xiāo)售收入包含免征增值稅這部分的銷(xiāo)售收入么?
答: 你好,包括這個(gè)部分的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
北京天益公司為增值稅一般納稅人,2011年5月向個(gè)人消費(fèi)者銷(xiāo)售空調(diào)30臺(tái),收取貨款10600元,另收入安裝費(fèi)5000元,銷(xiāo)售空調(diào)的增值稅稅率13,安裝服務(wù)增值稅稅率9,計(jì)算該業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額
答: 你好,這里是不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣?

