老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票,還是1%的普 問(wèn)
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機(jī)械不包含柴油費(fèi), 問(wèn)
那個(gè)是可以做賬的,沒(méi)問(wèn)題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營(yíng)業(yè)外收入 要繳納 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)交企業(yè)所得稅 答

新成立的公司 公司章程的注冊(cè)資金是100萬(wàn) 但是目前老板提供不了發(fā)票類的相關(guān)支出明細(xì) 可以直接建賬的時(shí)候根據(jù)公司章程 實(shí)收資本入賬100萬(wàn)嗎 還有付了1年的房租819000 也沒(méi)有發(fā)票 可以入賬分月攤銷房租嗎
答: 你好,沒(méi)有實(shí)際出資,這個(gè)實(shí)收資本沒(méi)有金額
廠房的房租 其中一個(gè)股東交了半年的 說(shuō)算投資 這個(gè)是算到實(shí)收資本嗎 那后續(xù)還用攤銷嗎
答: 您好,是的房租按月攤銷入賬的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?非專利技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)做為實(shí)收資本這個(gè)怎么入賬。需要攤銷嗎?直接憑評(píng)估報(bào)告做賬就行了嗎
答: 非專利技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)收資本的入賬步驟如下: 1.確定技術(shù)無(wú)形資產(chǎn),包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)、品牌價(jià)值、技術(shù)開(kāi)發(fā)成果等; 2.根據(jù)技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值、市場(chǎng)行情及企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境等因素進(jìn)行定價(jià); 3.將上述計(jì)算出的價(jià)值記入資產(chǎn)賬面,作為無(wú)形資產(chǎn)的入賬; 4.根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行折舊。 非專利技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)收資本是需要攤銷的。一般情況下,根據(jù)合同上的規(guī)定來(lái)編制;有合同年限的按合同年限;沒(méi)有合同年限、不低于10年:借:管理費(fèi)用,貸:無(wú)形資產(chǎn)-攤銷2。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備


Jiou海鷗 追問(wèn)
2023-01-12 09:19
東老師 解答
2023-01-12 09:20
Jiou海鷗 追問(wèn)
2023-01-12 09:20
東老師 解答
2023-01-12 09:20