
老師,你好我這邊應(yīng)付賬款在2018年做的,但是單據(jù)丟失少做了,現(xiàn)在和往來單位對賬后需要調(diào)整,請問我該怎么做分錄
答: 憑對賬記錄以及對方入賬憑證復(fù)印件做賬
老師,調(diào)整去年的應(yīng)付賬款怎么做分錄?
答: 你好 為什么要調(diào)整應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年末預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款調(diào)整怎么做分錄,比如預(yù)付賬款需要沖銷金額-29800,應(yīng)付賬款需要沖銷金額-5804.25
答: 金額不相等不能做調(diào)整分錄,預(yù)付帳款出現(xiàn)貸方余額重分類到應(yīng)付帳款中,應(yīng)付帳款借方余額重分類到預(yù)付帳款中,不用進(jìn)行帳務(wù)處理。


弄花香滿衣 追問
2017-07-21 10:52
鄒老師 解答
2017-07-21 10:53
弄花香滿衣 追問
2017-07-21 11:05
鄒老師 解答
2017-07-21 11:07
弄花香滿衣 追問
2017-07-21 11:21
鄒老師 解答
2017-07-21 11:25