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優雅的柚子
于2023-01-11 13:19 發布 ??269次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-11 13:20
你好; 你確實發生了了 可以暫沖利潤;但是匯算之前要取得合理發票才行的
優雅的柚子 追問
2023-01-11 13:34
我在6月份之前取得發票都可以嗎?因為目前是報12月份賬,
meizi老師 解答
2023-01-11 13:35
你好; 1. 5月底之前來取得發票哈
2023-01-11 15:30
老師,如果我在五月之前取得發票,是不是就不需要納稅調增了
2023-01-11 15:35
你好; 是的;就不會調整的
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企業所得稅匯算清繳繳納上年的企業所得稅也是應交稅費-應交企業所得稅嗎
答: 是的,也是通過這個科目的。
小規模納稅人,廣告業。18年盈利2萬,未交企業所得稅。19年企業所得稅匯算清繳,要繳納18年的企業所得稅嗎,怎么計算?
答: 您好,需要繳納企業所得稅,這個數額不好說,匯算清繳還有調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
23年企業所得稅匯算清繳要補繳所得稅,會計分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納:借:應交稅費-應交企業所得稅貸:銀行存款老師,正確嗎
答: 你好,同學 這個可以的,么沒問題的
請問匯算清繳繳納上年企業所得稅:利潤表中:減“所得稅費用”的金額在本年度申報填哪里?
討論
企業所得稅是一年算一年的吧,前期虧損是不影響本年的所得稅的吧,比如去年虧損50萬匯算清繳后不繳納所得稅,今年匯算清繳后盈利25萬,按25萬繳納企業所得稅而不是按-50+25計算企業所得稅,是這樣理解的嗎
求企業所得稅匯算清繳,繳納所得稅分錄?
我們公司不想季度繳納企業所得稅,所以每季度利潤做虧,每年匯算清繳在繳納企業所得稅想問一下如何操作
去年匯算清繳的時候補交的企業所得稅,在今年匯算清繳的時候,是不是要把這個所得稅調增到應納稅所得額,也就是將利潤總額+所得稅稅額
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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優雅的柚子 追問
2023-01-11 13:34
meizi老師 解答
2023-01-11 13:35
優雅的柚子 追問
2023-01-11 15:30
meizi老師 解答
2023-01-11 15:35