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曾曾
于2017-07-20 15:47 發布 ??2266次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-07-20 15:48
你好!借管理費用 預付賬款 貸銀行存款
曾曾 追問
2017-07-20 15:51
@宋老師:老師我們這個月是籌建期,下月生產了。這個月我是不是做一筆:借預付賬款——寬帶費貸銀行存款;借管理費用 -開辦費 貸預付賬款-寬帶費?
宋生老師 解答
2017-07-20 15:52
你好!是的。下個月攤銷的時候就這樣
2017-07-20 15:53
@宋老師:老師,這個月底不用攤銷?
2017-07-20 15:57
你好!如果本月就使用了就要攤銷。
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公司電話費應該每個月400左右,當期預存了5000元,怎么做賬務處理
答: 借:預付賬款 貸:銀行存款 實際發生 借:管理費用 貸:預付賬款
今天付了從這個月開始一年的寬帶及電話費,如何做賬務處理?
答: 你好!借管理費用 預付賬款 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
事業單位在自查中發現過去幾年多報了電話費,現已收回。應該如何進行賬務處理?
答: 你好, 借:銀行存款 貸:累計盈余 預算會計做分錄 借:資金結存…貨幣資金 貸:財政財政撥款結余
電話費可以幾個月一起做賬嗎?
討論
公司交電話費120元將如何做賬
老師,預存的電話費怎么做賬?
老師請問存500元送500元話費的賬務處理
老師,公司做話費充值的業務,賬務處理怎么做呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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曾曾 追問
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宋生老師 解答
2017-07-20 15:52
曾曾 追問
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宋生老師 解答
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