小規(guī)模建筑業(yè),給甲方開票,當(dāng)月已經(jīng)開票,未收到工程款,怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
怕孤單的小蜜蜂
于2017-07-19 15:15 發(fā)布 ??1773次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-19 15:20
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
相關(guān)問題討論

您好,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2021-08-24 14:33:15

借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-11-04 13:45:30

增值稅不用計提嗎?后邊增值稅怎么處理?
2017-03-28 11:17:07

月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2017-07-19 15:26:28

1.購買材料
借:原材料
貸:銀行存款或應(yīng)付賬款
2. 領(lǐng)用材料時
借:工程施工--合同成本---材料安裝
貸:原材料
3.工程在建時
借:工程施工---合同成本
貸:原材料等其他科目
4.工程結(jié)算時
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
5.完工時結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,同時計算出工程施工毛利,分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本
工程施工--合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
同時,結(jié)算工程,分錄:
借:工程結(jié)算
貸:工程施工--合同毛利
工程施工---合同成本
計提工資:
施工人員工資計提時,分錄:
借:工程施工---合同成本--間接費用---工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資計提數(shù)
6.管理人員工資計提時,分錄:
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-10-22 15:13:48
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2017-07-19 15:26
宋生老師 解答
2017-07-19 15:27