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懂小姐
于2017-07-19 10:06 發布 ??2376次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-19 10:14
可是那些貨物都投入生產了獲得收入了
懂小姐 追問
2017-07-19 10:41
可是月末沒付款啊,中和一下不可以寫成借,生產成本,貸應付賬款嘛
李愛文老師 解答
2017-07-19 10:07
借:庫存商品 貸:應付賬款 不是生產成本
2017-07-19 10:15
還做一筆分錄(根據出庫單做) 借:生產成本 貸:庫存商品
2017-07-19 10:42
不能省略這一步驟
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月結供應商貨款未支付,當月是不是要結轉成本,借生產成本,貸應付賬款
答: 借:庫存商品 貸:應付賬款 不是生產成本
老師活動策劃公司結轉成本的時候有些供應商是月結,怎么結轉成本呢
答: 同學你好 借主營業務成本 貸銀行存款 貸應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,結轉成本時,有兩個供應商的成本價格怎么結轉銷售成本?
答: 你好,你單位對發出存貨的計價方法是?
是電子商務公司,有一些供應商直接代發貨的怎么入賬和怎么結轉成本?
討論
我們是做服裝的,零售價格是供應商定的,毛利43%,但也有搞特價的,也就是跌價賣的,次月供應商會補差價給我們,這個分錄怎么做呀?我們月底是按53%結轉成本的
我的供應商的貨收到了,我也銷售出去了,就是沒有收到供應商的發票,可以結轉成本嗎
老師 請教下大家一個問題 就是現在我公司要將產品成本一對一,根據銷售合同向供應商采購產品,但是貨還未到,我公司先從公司內部的其他倉庫把貨發出,老板想讓成本對應這個合同的采購價結轉成本。請教下有什么方法解決呢直接外部采購但是貨是先借公司另外的倉庫發出去的商品是很多老師,就是不能直接補給其他倉庫的,要用銷售合請問怎么處理呢
汽車代銷公司,我們收到客戶的定金和給供應商的定金,該如何入賬,收到商品后付尾款,如果客戶貸款,我們收到首付,銀行付給我們分期金額,分期返利和保險返利,如何入賬和結轉成本
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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懂小姐 追問
2017-07-19 10:41
李愛文老師 解答
2017-07-19 10:07
李愛文老師 解答
2017-07-19 10:15
李愛文老師 解答
2017-07-19 10:42