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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-01-31 13:31

我這是做內賬 外賬是代理,不去考慮外賬怎么做。內賬收到工程款做收入,之前他們是把代付的款項單獨設了第三方支付科目(所以的代付都在這個名下) 這個款項金額比較大(有費用類的,有購買材料的,有工程款的)全部計入我們的費用肯定不合適吧 ?我想問問走其他應付款-第三方支付 還是其他業務成本-第三方支付?還是其他的?

文老師 解答

2015-01-31 13:22

那作為工程款的話,你們要開票給他們的吧,那就按確認收入做,支付的娛樂性的費用就相當于作為你們公司的期間費用入賬,但是這部分應該與業務招待費類似,以后匯算清繳的時候有一部分是需要納稅調增的。

文老師 解答

2015-01-31 13:44

內帳你只要是最真實的反應業務,怎么簡單怎么做。像這種情況最好不要和你們實際的工程款的業務混合在一起,走其他應付款比較合適,你收款的時候可以 , 借  銀行存款或庫存現金   貸  其他應付款---XX的代墊款(或第三方支付),這明細科目你可以按自己的要求設置,再幫他們支付費用的時候,借  其他應付款---XX的代墊款(或第三方支付)  貸 銀行存款/庫存現金。

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那作為工程款的話,你們要開票給他們的吧,那就按確認收入做,支付的娛樂性的費用就相當于作為你們公司的期間費用入賬,但是這部分應該與業務招待費類似,以后匯算清繳的時候有一部分是需要納稅調增的。
2015-01-31 13:22:31
這個應該屬于你們企業自設的二級三級科目,你只要記住,應收賬款借方顯示的是實際付給分包商的金額,而貸方顯示的是與分包商實際結算金額,應該支付的,實操中俗稱的掛賬金額,貸方余額為實際尚欠分包商金額
2018-09-20 11:07:46
你好,收款方根據工資表正常入賬,當作你們的收入,如果前面開票計入過應收賬款,根據工資表借 工程施人工費貸應收賬款
2019-04-26 08:37:40
同學你好 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2020-12-21 15:28:09
那材料款是誰付呢。
2019-01-24 20:22:43
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