
單位去年虧損400多萬,一季度也虧損,本季度盈利20多萬,在季報所得稅軟件中,損益表利潤是否應該填寫盈利20萬?如果填寫了是否要交所得稅?
答: 你好,本季度是填寫20萬,但是還需要彌補以前年度和第一季度的虧損,才是需要繳納的企業所得稅
所得稅什么時候計提,軟件是自動結轉損益,只有結轉了損益我們才知道利潤總額,才能算所得稅,?
答: 一般按月度計提,根據利潤總額計算所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問填報 企業所得稅中的 “A106000企業所得稅彌補虧損明細表” ,其中的本年利潤虧損額是指本年利潤虧損還是指凈利潤虧損???
答: 你好!嚴格來說是匯算清繳算出來的虧損額


布袋緣起 追問
2017-07-17 09:55