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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2023-01-04 15:59

你好同學,咱一開始采購的時候是怎么做的分錄呀,方便把分錄發給我嗎?我給您調整一下。

852874975 追問

2023-01-04 16:39

老師,我們開始沒有做分錄,產品直接是成品到我們公司,所以生產以后是不需要付這個材料費的,現在這個材料因為不生產了,多出來的材料需要我們自己承擔,所以還不知道招滿處理

李霞老師 解答

2023-01-04 16:43

你好,那多出來的材料也沒有掛咱們的賬,咱付款的時候付的是成品,那咱們承擔的話,他需要咱們怎么承擔法呢?可以再詳細說一下嗎?是直接給他轉錢嘛,直接給他轉錢的話,他就應該給咱開發票呀。

852874975 追問

2023-01-04 16:54

老師情況是這樣的,這批材料我們先給了保證金,現在多出的材料從保證金扣除,并開具了發票,剩余的保證金也退回公司了,現在就是賬務處理不太會

李霞老師 解答

2023-01-04 17:00

你好,如果說給咱開發票了,咱直接借主營業務成本貸銀行存款就可以了,或者說借主營業務成本貸其他應付款,然后進入成本就可以了,這也算是咱的一部分成本,

852874975 追問

2023-01-05 10:14

老師,這批材料沒有生產,因過期直接需要報廢了,也是入成本嗎?

李霞老師 解答

2023-01-05 11:46

你好,直接把它進入成本里也可以,如果說想報廢的話也行,但是呢,你要報廢的話,那就相當于借,待處理財產損益,貸,原材料,然后呢,借營業外支出,貸。待處理財產損益,等到匯算清繳的時候,一調整增加了利潤了,不太合適。

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相關問題討論
你好同學,咱一開始采購的時候是怎么做的分錄呀,方便把分錄發給我嗎?我給您調整一下。
2023-01-04 15:59:51
您好 購進瓶坯 借 原材料 貸 應付賬款 生產領用 借 生產成本 貸 原材料 完工入庫 借 庫存商品 貸 生產成本
2020-03-26 08:07:12
你好;? ?原材料這個 之前付款了嗎?? ? 那你 退款給你不。 這樣好 判斷怎么來處理? ?
2021-11-23 15:55:06
借:銷售費用 --包裝貸:銀行存款
2017-03-12 08:20:41
你是有品牌使用費的,不屬于。 如果提供包裝材料,主材不是由對方提供,不屬于委托加工。
2019-08-11 13:08:55
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