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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-12-31 15:44

同學(xué)您好一般不可以,除非做福利費、借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)

靜薇 追問

2022-12-31 15:49

莫老師,如果不做福利費,就公司承擔(dān)了,需要計提這筆費用嗎?還是做一筆 繳納的分錄  借:銀行存款  ,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅,就可以了?

易 老師 解答

2022-12-31 15:58

需要計提這筆費用或走營業(yè)外支出

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你好,這個需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務(wù)招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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