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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-28 14:48

你好;       借銀行存款貸專項應付款; 發生支付 :借成本或者費用貸銀行存款    

小池 追問

2022-12-28 14:57

發生支出時貸專項應付款吧,老師

meizi老師 解答

2022-12-28 14:58

你好;          借銀行存款貸專項應付款; 發生支付 :借成本或者費用貸銀行存款     ;到時沖 借專項應付款貸成本或者費用   

小池 追問

2022-12-28 15:00

也不對,支出時貸銀行存款的話,那專項應付款什么時候沖

meizi老師 解答

2022-12-28 15:03

你好 ;     專項應付款   期末來沖;  你發生后的期末月末沖  

小池 追問

2022-12-28 15:05

老師,您說的到時沖專項應付款,是指什么時候

meizi老師 解答

2022-12-28 15:07

你好;   月末來沖; 你發生了成本費用  月末  去沖專項應付款   

小池 追問

2022-12-28 15:08

好吧,老師,那購固定資產時呢,怎么做賬

小池 追問

2022-12-28 15:11

是借:固定資產 貸:銀行存款 ,借:管理費用-固定資產折舊 貸:累計折舊   借:專項應付款 貸:管理費用-固定資產折舊 ,是這樣嗎,老師

小池 追問

2022-12-28 15:13

是每月計提折舊后每月沖相應的專項應付款嗎

meizi老師 解答

2022-12-28 15:16

你好;    你是專項款買了固定資產嗎   ;   比如我系統寫下;  
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借固定資產
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
借管理費用-折舊費 貸累計折舊  

同時
借:專項應付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉入
4、對于未形成資產需核銷的部分
借:專項應付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的
借:專項應付款-xx項目
貸:銀行存款

小池 追問

2022-12-28 15:21

是的老師,是專項撥款購的固定資產,那這樣操作,對損益還是有影響的,還有形成資產的您增加了所有者權益部分,那如果幾年后折舊都提完了,資本公積部分怎么處理

meizi老師 解答

2022-12-28 15:23

你好  ; 是的;資本公積是掛著; 不去沖哈   

小池 追問

2022-12-28 15:28

那資本公積什么時候能沖,如果購的固定資產折舊都提滿了,最后也報廢了,怎么做賬,而且撥款的部分可以影響損益嗎,老師

meizi老師 解答

2022-12-28 15:30

 你好; 不沖 ; 這個是掛著的 ;多的部分是走在資本公積科目掛著的 ;2.   最終會影響的  

小池 追問

2022-12-28 15:34

老師,還是不太明白,多的部分是指哪部分,我理解的您的意思是形成資產的都掛在資本公積里了,這樣理解不對吧,麻煩您幫我講詳細些,我的次數快不夠了

meizi老師 解答

2022-12-28 15:38

 你好 ;     上面我做的資本公積是考慮多的部分;  你沒有多; 就 不用去做資本公積哦;    上面分錄是給你參考用的; 你自己結合你實際情況 自己做 對應分錄。    

小池 追問

2022-12-28 15:44

老師,專款一部分購苗木,花草,一部分購固定資產,還有一部分用來支付策劃咨詢費之類,最后沒有結余,老師,您說這個項目哪些部分影響我們的損益呢,是折舊費嗎

meizi老師 解答

2022-12-28 15:47

你好;沒有結余 就不管資本公積科目哈 ;     你的折舊費會影響損益的  

小池 追問

2022-12-28 15:52

好的,老師,還有一個問題,您看您給我參考的分錄,其他成本費用類的發生時的月末沖了相應的專項應付款,那購固定資產的部分,什么時候沖相應的專項呢,

meizi老師 解答

2022-12-28 15:53

你好;  購買的固定資產 到時 折舊即可; 這部分 就走資本公積去 ;   借:專項應付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉入

小池 追問

2022-12-28 15:57

如果折舊都能提滿,最后無殘值,那資本公積的金額和固定資產的原值相等,是嗎老師

meizi老師 解答

2022-12-28 16:07

你好 ;     是的;     是這樣來的  

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