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小草
于2017-07-13 15:59 發布 ??942次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-07-13 16:18
轉入以前年度損益調整吧
小草 追問
2017-07-13 16:24
不是做分錄,是要調整這個表,匯算清繳的表
袁老師 解答
2017-07-13 18:17
其他調整吧
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2016年匯算清繳之前預交的稅額專管員讓調了,怎么調啊,因為去年是虧損,不能彌補。
答: 轉入以前年度損益調整吧
去年預繳,匯算清繳后需要彌補虧損不用交稅。預繳的稅,需要去辦退稅還是留底?
答: 你好,都可以的 這個看你稅務局要求
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年初預交20萬,年底虧損了,現在匯算清繳填寫那個表?預交的20萬填寫那張表
答: 你好,同學。 你這預交不是填寫哪張表,是直接在你主表里面預交里面有體現的
16年第一季度盈利 ,預交了所得稅,現在16年匯算清繳,16年全年是虧損的,多交的所得稅如何處理?
討論
老師,上一年公司虧損,今天第一季度有盈利,我匯算清繳后今年第一季度的所得稅可以不用預交嗎?
匯算清繳調增的就一定會交稅嗎?我這企業如果是虧損的,還交稅嗎?
年度匯算清繳時彌補虧損不用交稅,之前預交的是不是要退稅?
我們公司2016年度匯算清繳虧損了30多萬,假如在2017盈利了20多萬,并且我們在2017年度又預交了2萬的稅,那么在2017年做匯算的時候是不是要不但2017年不交稅而且還有10多萬可以彌補虧損呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小草 追問
2017-07-13 16:24
袁老師 解答
2017-07-13 18:17