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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-12-21 09:40

你好
借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 

Clover 追問

2022-12-21 09:45

這個是地產(chǎn)抵債給我們的,當(dāng)時我們是借的資質(zhì),并且沒有開票,甲方直接把房子抵給我們公司了,另外我本月取得資產(chǎn),本月折舊還是次月折舊

鄒老師 解答

2022-12-21 09:46

你好,是次月開始計提折舊

Clover 追問

2022-12-21 09:47

那我本月賬務(wù)應(yīng)該怎么操作

鄒老師 解答

2022-12-21 09:47

你好
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款 

Clover 追問

2022-12-21 10:08

應(yīng)收賬款當(dāng)時我們并沒有給借資質(zhì)的公司開票,賬上是平的,之前問過一個老師說,這種情況我們也需要給借資質(zhì)的公司做不開票收入,正常繳納稅金,想在核實(shí)下

鄒老師 解答

2022-12-21 10:09

請看你前后描述,相互矛盾啊 

Clover 追問

2022-12-21 10:20

不矛盾的老師
1、項目當(dāng)時我們借的資質(zhì),應(yīng)該我方給——資質(zhì)公司開票——資質(zhì)公司——甲方開票;
2、我方當(dāng)時并未開全額發(fā)票給資質(zhì)公司,如果開全額涉及到抵債,我知道是沖減應(yīng)收賬款;
3、現(xiàn)在就出在剩余應(yīng)收款項,我方?jīng)]給資質(zhì)公司開票,資質(zhì)公司也沒給甲方開票,之前開的票也都回款了,沒有剩余未收款項,
4、但實(shí)際業(yè)務(wù)是,甲方欠資質(zhì)公司,資質(zhì)公司欠我方,但甲方直接把抵押房抵押給我們簽訂了三方協(xié)議,
5、導(dǎo)致我方公司憑空冒出一套房產(chǎn)

鄒老師 解答

2022-12-21 10:21

你好,既然不矛盾,那之前的  地產(chǎn)抵債給我們   是什么意思
能做個詳細(xì)的描述,這里抵債是從何說起嗎

Clover 追問

2022-12-21 10:25

就是我們給甲方干的活,比如工程總價500W,當(dāng)時項目我們借的資質(zhì),給資質(zhì)公司開了300W,資質(zhì)公司也給甲方開了300W,還剩余200W沒開票對吧,老師這個我說的清楚嗎

鄒老師 解答

2022-12-21 10:26

你好, 地產(chǎn)抵債給我們  
你根本沒有對這里的  抵債  作出任何解釋啊

Clover 追問

2022-12-21 10:26

然后我們知道甲方要用房子抵剩余200W工程款的時候,當(dāng)時這200W就沒給資質(zhì)公司開,資質(zhì)公司當(dāng)然也沒給甲方開

鄒老師 解答

2022-12-21 10:27

你好, 地產(chǎn)抵債給我們  
你根本沒有對這里的  抵債  作出任何解釋
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

Clover 追問

2022-12-21 10:27

有疑問 ,我說了呀 ,剩余工程款甲方用房子抵給我們了呀

鄒老師 解答

2022-12-21 10:29

你好,對方用房子抵給我們,那就是這樣做分錄
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款 
剩余工程款甲方用房子抵給我們,說明應(yīng)收賬款還有余額,而你之前說應(yīng)收賬款已經(jīng)結(jié)平,好矛盾啊 

Clover 追問

2022-12-21 10:32

老師我認(rèn)為我描述的很清楚,工程款500W,前期開票300W,剩余200W并未開票,平的部分是針對的300W 部分(300W款項全部收回),并不是500W全部款項,剩余200W當(dāng)時老板怕有問題,就沒有開票,導(dǎo)致我賬上空缺200W應(yīng)收賬款,讓我現(xiàn)在在開200W也是不可能的,人家也不要發(fā)票

鄒老師 解答

2022-12-21 10:33

你好,針對這200萬,你們需要做無票收入分錄,然后對方用房子抵給我們,那就是這樣做分錄
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款 

Clover 追問

2022-12-21 10:35

借:未開票收入  200W    貸:應(yīng)收賬款(甲方是嗎)給我們開房屋發(fā)票的公司

鄒老師 解答

2022-12-21 10:36

你好,既然是無票收入,分錄是這樣(你分錄的科目搞反了)
借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

Clover 追問

2022-12-21 10:37

那應(yīng)收賬款是我說的甲方對吧,就資質(zhì)公司直接省略了

鄒老師 解答

2022-12-21 10:38

你好,應(yīng)收賬款明細(xì),就是你們應(yīng)當(dāng)收取對方款項的單位

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就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好是的,你這個是十萬元的。
2021-04-01 21:06:36
你好,需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個沒有辦法調(diào)整的的,
2019-10-23 19:25:54
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