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沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
老師,請問一下我們公司有其他應收款、其他應付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現(xiàn)在要做壞賬,應該怎么做分錄?
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現(xiàn)在車回來了,怎么做分錄

