
上月因為沒辦法申報,所以在申報附表三的時候,填了扣除的項目填寫負數,然后留底沒有了,這個月我能填寫正數沖回來嗎?上月本期填的是負數不填的話,不能全申報老師,我運輸服務的這個月紅字沖回的專票多于籃字開票的專票,那銷項稅能留底嗎?報稅的時候好像不能留底
答: 可以的啊
老師,國內對國外客戶有服務費,需要開增票嗎?還是可以不用開,到申報無票銷售銷項稅就可以?
答: 您好,是可以不開,按無票收入申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,昨天發現19年12月申報的增值稅稅表的附表一銷項稅9%的貨物填串行了,填服務9%的一行里了,怎么辦?有風險嗎?
答: 風險沒有就是填寫錯了 你可以問下稅務局那邊可以修改不

