
要是月底結賬了,庫存現金為負的怎么做一比分錄,是因為發放員工工資
答: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——XX老板 屬于老板墊付工資
最近查賬2016年發現有筆發放工資分錄記錯了,應該貸方為庫存現金,被我寫成了應付工資里邊。這樣的話怎么處理合適呢?2016年沒有出審計報告。2017年有在做審計報告。
答: 這個與2017年的審計報告無關的事項
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
中途接過來的賬,現在突然告訴我給我的庫存現金期初數不對,已經無法查明原因了,我現在怎么做直接改期初數還是現在補做一筆庫存現金盤虧分錄,具體分錄要怎么做呢
答: 你好,學員 現在補做一筆庫存現金盤虧分錄 借營業外支出 貸庫存現金

