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慕意
于2017-07-11 19:18 發布 ??1573次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-11 20:05
外帳,有總賬、明細賬、往來客戶余額,從五月份建賬,我把每個客戶都添加了應收賬款的二級明細,期初余額是以四月份的余額填寫的,但是最后應收賬款期初余額總數和總賬中的數值不一致。
李愛文老師 解答
2017-07-11 20:19
按二級核算項目進行建賬,初始化
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老師,2016年建賬時應收賬款的期初數據錄多了,現在該怎么調賬啊?
答: 只有這個多了么,別的都沒有么,那這個只能做借未分配利潤 貸應收賬款
老師,你好,我們公司建賬的時候都漏記了一筆應收賬款,現在過了幾年了,這筆款收到了,我現在要調賬啊
答: 那你這個只有應收賬款不對么,那別的都對么,那這個做借銀行 貸應收賬款,借應收賬款貸未分配利潤,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們收購的一個公司有個應收賬款是2018年一直留下來的25萬,現在我們接到這個公司,我期初建賬也一并接過來嗎?
答: 你好,是的,也是一并接過來的哦
外帳起初建賬時應收賬款少記了怎么處理
討論
老師。以前賬簿太亂。重新建賬應收賬款不知道具體數,怎么辦
期中建賬 應收賬款為0,后期有之前的應收賬款回款,現在應收賬款為負數 ,該如何處理
什么叫漏記?都跟你說了比方說去年產生的應收賬款,今年收回來,但去年沒有建賬,老板沒有建賬,
請問建賬時,應收賬款核對不上,應該以哪個為準建賬?
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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李愛文老師 解答
2017-07-11 20:19