
代開發(fā)票時(shí)增值稅交過(guò)了,增值稅0申報(bào),附加稅就自動(dòng)0申報(bào)了,怎么交附加稅。
答: 這個(gè)不交附加稅了,由于直接系統(tǒng)就零申報(bào)了。
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛?
答: 你好!是的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去稅局代開發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅和附加稅都交了,申報(bào)附加稅不能申報(bào)增加不了怎么回事呢
答: 你好,如果本月不需要繳納增值稅,附加稅零申報(bào)就行。
小規(guī)模納稅人2月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅和附加稅都交了稅的,現(xiàn)在申報(bào)附加稅是零申報(bào)還是要填開票交的增值稅。
增值稅不是0申報(bào),申報(bào)完成后沒(méi)有代出附加稅申報(bào),增值稅及附加稅申報(bào)里面也沒(méi)有附加稅申報(bào)那一項(xiàng),怎么回事?
代開增值稅發(fā)票,當(dāng)月已交稅,次月申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候,還需要加上代開的金額申報(bào)嗎?
開出去的租金發(fā)票,租金的增值稅和內(nèi)銷的增值稅一起申報(bào)繳納增值稅及附加稅了,那租金增值稅的附加稅不用再單獨(dú)計(jì)算了吧?


justin8856 追問(wèn)
2017-07-11 14:56
李老師 解答
2017-07-11 14:58
justin8856 追問(wèn)
2017-07-11 15:00
李老師 解答
2017-07-11 15:01