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老師,之前會計吧17年應交稅費科目記成營業稅金及附加科目了,我現在這樣改對嗎1.借未分配利潤(負數),貸銀行存款(負數) 2.借應交稅費 貸銀行存款?、
去年重復錄分錄營業稅金及附加,今年怎么做?去年涉及管理費用和庫存現金錄錯的分錄,今年怎么做?直接做沖銷然后更正嗎?還是還得調整未分配利潤?
去年12月份的印花稅沒有申報,現在申報有滯納金,還有要計提稅金及附加,我在現在的賬套里是不是都計入到利潤分配/未分配利潤,不計入到稅金及附加和營業外支出,是嗎


匯鑫010 追問
2017-07-11 14:47
吳月柳 解答
2017-07-11 14:52