
其他應付款上年結轉的余額在借方,登在財務軟件里的期初數字要寫成負數嗎
答: 你好!你可以計入其他應收款的正數
假如說2016年3月份生成的報表有問題,其他應付款跟總賬對不上相差100元,現在才發現這個問題,有老師回答說是財務軟件取數出錯的問題,那3月份都交了報表上去了,那怎樣在后期做調整呢?
答: 你好!只要現在對得上就可以這點金額稅務局不會在意的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師麻煩問一下,應付賬款和其他應付款怎么區分使用,我們單位買的財務軟件,有一部分余款,是該計入應付賬款還是該計入其他應付款
答: 您好,應付賬款一般是核算購買的原材料/服務/固定資產等 您這個計入應付賬款
應收賬款和其他應收款為負數,申報財務報表時是不是填入預收賬款和其他應付款正數,財務軟件沒有重分類功能,那只申報時填寫正數可以嗎?
A6財務軟件年中建賬,其他應付款想設置輔助帳,輔助項目有余額的怎么怎么錄入?期初數據導入模板的科目輔助帳和往來業務初始怎么填啊,謝謝
你好,我之前的會計把其他應收款寫成其他應付款了,我問了一位老師,他說不用調賬,我現在想問的是,我是新接手的,用財務軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄

