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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-12-11 21:11

您好,是贈送客戶嗎還是

濤聲依舊 追問

2022-12-11 21:16

是的,老師  .

小鎖老師 解答

2022-12-11 21:17

您好,贈送的話,就是作為銷售費用,然后有個稅

濤聲依舊 追問

2022-12-11 21:22

借:銷售費用----業務招待費     125000
    貸:銀行存款/其他貨幣資金------**(或支付寶)     100000
        應交稅費-----應交個人所得稅 100000÷(1-20%)×20%=25000
        還是用“其他應付款——代扣個人所得稅  25000”  合適呢?

小鎖老師 解答

2022-12-11 21:22

您好。應交稅費-----應交個人所得稅 100000÷(1-20%)×20%=25000這個就行

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相關問題討論
免稅,可以是免增值稅,也可以是免企業所得稅 就看你是拿著增值稅表說,還是拿著企業所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,不包括增值稅的,增值稅是負債科目,不影響企業所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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