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實操學堂
于2022-12-02 11:29 發布 ??890次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2022-12-02 11:30
您好,您問的是會計分錄還是?
實操學堂 追問
2022-12-02 11:31
嗯嗯,還有這種處理方式按照勞務報酬處理嗎
微微老師 解答
2022-12-02 11:33
您好,請培訓老師這種需要他給你開發票的,根據發票入賬借:管理費用-培訓費貸:銀行存款
2022-12-02 11:36
他們不給我們開發票
2022-12-02 11:37
還可以怎么處理?
2022-12-02 11:38
借:管理費用-臨時工工資貸:應付職工薪酬-臨時工工資貸:應交稅費-應交個人所得稅借:應付職工薪酬-臨時工工資貸:銀行存款然后按照勞務報酬的方式申報個數
2022-12-02 11:47
那還需要簽什么協議嗎?
2022-12-02 11:48
您好,簽個臨時工協議
2022-12-02 11:53
那這部分臨時工工資需要年報時納稅調整嗎
您好,不做納稅調整。
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微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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2022-12-02 11:53