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萱**
于2017-07-07 11:47 發(fā)布 ??4435次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-07 11:49
你好!你要去地稅進行稅種認定
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每次報印花稅都會出現(xiàn)“添加【印花稅納稅申報(報告)表】失敗,【稅款所屬期】與稅費種認定中【納稅期限】不符!”這樣的提示,這個是什么原因呢。需要去地稅補報之前的印花稅嗎?都是屬于零申報
答: 你好!你要去地稅進行稅種認定
添加(印花稅納稅申報表失敗,稅款所屬期與稅費種認定中,納稅期限不符)
答: 你核對下專管員給你單位核定的印花稅是季報還是月報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:印花稅按次零申報,稅款所屬期選哪一天?
答: 選上月的任何一天都行哈
老師您好,印花稅本季度沒有,還需要零申報嗎?看網(wǎng)上說需要,但是我在申報的時候提示“所選稅款所屬期內(nèi)沒有進行稅(費)種認定或印花稅核定。”而且在選擇稅種的時候,下拉菜單也出不來,請看附件,謝謝您。
討論
老師,2月份沒有銷售,印花稅是按次申報,為什么申報不了,顯示納稅期限除月,季,年外不允許進行零申報,是可以不申報嗎
賬簿的印花稅,是怎么繳納啊,是在地稅是么。其中有條說明是:先選擇稅款所屬期起止(按月)將納稅期限按年的征收品目信息做刪行處理,填寫稅款信息完畢后,點擊保存申報 成功;再次進入印花稅申報表, 選擇稅款所屬期起止(按年),將納稅期限按月的征收品目信息做刪行處理,填寫稅款信息完畢后,點擊保存申報成功。到底是如何操作。
老師,商貿(mào)企業(yè)稅款所屬期內(nèi)增值稅零申報,然后呢印花稅是按次報,稅款所屬期內(nèi)沒業(yè)務(wù)發(fā)生,還用報印花稅嗎?
每次報印花稅都會出現(xiàn)“添加【印花稅納稅申報(報告)表】失敗,【稅款所屬期】與稅費種認定中【納稅期限】不符!”這樣的提示,這個是什么原因呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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