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安靜
于2022-11-28 09:37 發布 ??368次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-11-28 09:37
你好; 沒有發票; 你就計入銷售費用去 ;到時 匯算調增 ;沖你的其他應收款
安靜 追問
2022-11-28 09:40
借:銷售費用-無票 貸:其他應收款-某某某 這樣嗎?
meizi老師 解答
2022-11-28 09:41
你好; 是的; 就這樣來處理; 匯算調增
2022-11-28 09:42
請問 這個銷售費用-無票 過大有什么風險? 匯算調增 填寫哪張表?
你好; 你匯算調增即可 ; 納稅調整表- 扣除類項目- 其他里面調增
2022-11-28 15:00
這樣本來虧損的企業 會變的不那么虧損 是嗎? 說的是企業所得稅哈
2022-11-28 15:09
你好; 該怎么虧損就按照實際來做即可
2022-11-28 15:16
我的意思是問 這不是匯算調增嗎? 假如本來虧損350萬 剛才那筆分錄 借:銷售費用-無票 貸:其他應收款 這筆 100萬的話 是不是導致虧損250萬了?
2022-11-28 15:25
你好 ; 你沒有合理發票 最終都會匯算調整處理的 ; 會繼續虧損哈。
2022-11-28 15:26
那我上面的那個數字邏輯對嗎?
2022-11-28 15:29
原來虧損了。 350萬 ; 現在做了235萬的銷售費用; 你應該會虧損更多的; 你這個100萬怎么來的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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安靜 追問
2022-11-28 09:40
meizi老師 解答
2022-11-28 09:41
安靜 追問
2022-11-28 09:42
meizi老師 解答
2022-11-28 09:42
安靜 追問
2022-11-28 15:00
meizi老師 解答
2022-11-28 15:09
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2022-11-28 15:16
meizi老師 解答
2022-11-28 15:25
安靜 追問
2022-11-28 15:26
meizi老師 解答
2022-11-28 15:29