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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-06 17:22

你好,需要根據本來的成本結轉,而不是一個固定比例的

雨露 追問

2017-07-06 17:28

這個我也知道,但是開進來的進項發(fā)票,和我銷售開票的明細型號有點差異,如果我對應結轉庫存特別大,但是我已經賣了,有的沒有開票,付的現金。實際我已經沒有庫存了,我怎么解決這個問題

鄒老師 解答

2017-07-06 17:30

如果比較混亂,外賬只能是按一個大致比例來結轉,控制好利潤

雨露 追問

2017-07-06 17:33

那按我現在的方法結轉行嗎

鄒老師 解答

2017-07-06 17:33

你好,只能是這樣,嚴格來說當然是不行的

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相關問題討論
你好,需要根據本來的成本結轉,而不是一個固定比例的
2017-07-06 17:22:41
可以正常結轉成本
2019-09-10 09:52:52
你好 有銷售,應該要結轉銷售成本呀
2020-04-23 02:41:45
你好!正常來說是不可以的。要按實際來。
2017-11-17 15:35:05
一般納稅人的話: 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 小規(guī)模:借庫存商品貸銀行存款 銷售:借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 繳納:借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
2019-07-19 11:01:49
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