
上個(gè)季度的增值稅只報(bào)了3月的,1月和2月的忘記填寫了,是不是要到稅務(wù)大廳更正?要收滯納金嗎
答: 你好,做更正申報(bào),有應(yīng)納稅額就有滯納金
老師,小規(guī)模納稅人第一季度和第二季度增值稅和附加稅都是零,三季度在大廳代開啦一份增值稅專用發(fā)票,三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫,三季度的企業(yè)所得稅怎么填寫
答: 三季度的增值稅專用發(fā)票,不免稅,正常申報(bào)增值稅,就是需要交增值稅,及增值稅的附加稅,財(cái)務(wù)報(bào)表直接根據(jù)科目余額表進(jìn)行編寫財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅是按1-9月的本年利潤累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師搞錯(cuò)了的稅率怎么辦。有什么影響么?是不是還需要去大廳填寫比對(duì)表?
答: 你好,要發(fā)票拿回來作廢重開

