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木水星辰
于2017-07-06 11:37 發布 ??774次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2017-07-06 12:03
老師幫忙解答一下唄,急
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防偽稅控減免怎樣做會計分錄,借款的時候做的其他應收款,支出的時候走的管理費用,然后又應交稅費紅字沖,這樣正確嗎
答: 老師幫忙解答一下唄,急
從基本戶轉出的備用金,用于平時的開支,會計分錄是借:管理費用等。貸:其他應收款。這樣對嗎
答: 你好。您好,這個備用金是轉到哪里了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這里會計分錄為啥借方是其他應收款不是借管理費用啊
答: 你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現金
老師公司的費用都是法人自己付的錢,會計分錄借:管理費用 貸:其他應收款 可以這樣做嗎
討論
老師,我們公司有給員工補繳社保的一部分錢,然后社保補繳了,工資里面并沒有扣除,導致企業多付了這部分應由個人承擔的社保,然后現在一直掛在其他應收款-社保個人部分里面。請問我可以把這部分錢轉入到管理費用嗎?怎么做會計分錄?
經審查確認盤虧的0.5t材料中,0.2t屬于管理不善所致,0.3t為管理人員不負責任造成。 對此,一次材料盤虧處理如下,屬于管理不善做管理費用處理,其余的由材料庫保管員王維負責賠償,做其他應收款處理。會計分錄
請問借:其他應收款 管理費用 貸:待處理財產損益 這個會計分錄摘要怎么寫
有位同事的報銷單沖沖銷之前的借款。那么會計分錄是不是:借:管理費用,貸:其他應收款?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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