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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-05 11:50

支付社保的時候做了 借 其他應收款-個人部分了

鄒老師 解答

2017-07-05 11:48

計提:借管理費用   其他應收款(個人)  貸應付工資 
發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-05 11:51

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221

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相關問題討論
拿發票直接來報銷的,可以不用通過其他應收款。
2020-07-03 13:30:26
借:其他應收款 貸:銀行存款
2020-04-21 14:43:23
你好! 直接做分錄 借:銀行存款 貸:營業外收入
2020-04-20 10:15:38
這個直接這么做就可以,不需要分這個
2020-03-16 11:04:14
你好 7月份,借:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬 正確的應該是借:其他應收款20萬,貸:銀行存款20萬 那就這樣做調整分錄就是了,借;其他應收款20萬,貸;管理費用20萬
2019-11-12 16:54:04
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