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魯承永
于2022-11-17 10:23 發布 ??829次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-17 10:27
你好 是其他應付款的意思
魯承永 追問
2022-11-17 10:28
要怎么調平呢?
玲老師 解答
2022-11-17 10:32
為什么要調整?為什么要調整呢?可以有負數的。
2022-11-17 10:35
意思是還要多給員工錢?可是不需要給員工了呢
2022-11-17 10:43
這是扣的是什么錢呢
2022-11-17 11:19
這是代扣社保費用,
2022-11-17 11:27
那這個是需要交到社保局的。交上去就可以了。
借方負數是其他應付款的意思。所以說支付去出去就行了。
2022-11-17 11:29
就是已經付完結清了才出現負數的,
2022-11-17 11:33
那就是扣多了,再退回給員工。
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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魯承永 追問
2022-11-17 10:28
玲老師 解答
2022-11-17 10:32
魯承永 追問
2022-11-17 10:35
玲老師 解答
2022-11-17 10:43
魯承永 追問
2022-11-17 11:19
玲老師 解答
2022-11-17 11:27
玲老師 解答
2022-11-17 11:27
魯承永 追問
2022-11-17 11:29
玲老師 解答
2022-11-17 11:33