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實操學堂
于2022-11-17 09:40 發布 ??708次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-17 09:41
你好,這是錯誤的。你好你好,這是錯誤的,需要作廢重開。
實操學堂 追問
2022-11-17 09:43
如果不作廢有影響嗎
玲老師 解答
2022-11-17 09:51
你好 這樣開不正確 正確處理是作廢重開
2022-11-17 10:15
老師,我們不收回那張發票作廢紅沖,在這個月直接開具一個負數發票,再開具個正確的,這樣可以嗎
2022-11-17 10:21
你好這樣處。你好。這樣處理是可以你好,這樣處理是可以的。
2022-11-17 10:51
他是到外面 搞活動 但是沒有成本票 我們還是開培訓費穩妥一點把場地費的話 成本就得對應場地了是吧?但是我開的培訓 就可以對應餐飲和住宿 那些 就是員工拓展培訓
2022-11-17 11:01
能和你單位的業務能匹配上就行。能和你單位的業務能匹配上就行。就是假的也要合理就行。
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答: 您好 應該按照適用的稅率開具 然后申報的時候填免稅收入申報
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答: 你好 ;? 你說的免稅期間。 是什么情況。 說的不超過45萬標準還是免稅企業?? ?
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答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人本期免稅額是怎么算的
答: 小規模納稅人本期免稅額是按照每月銷售額的4000元標準加上一定比例的補貼進行計算的。
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2022-11-17 09:43
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2022-11-17 09:51
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2022-11-17 10:15
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2022-11-17 10:21
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2022-11-17 10:51
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