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debby
于2017-07-04 15:39 發布 ??3271次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-07-04 15:43
您好,不能3聯一起入賬的,如果是當月應該作廢的發票,當月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯做憑證即可。分錄,借:應收賬款等科目,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅,負數。
debby 追問
2017-07-04 15:46
@王老師:那剩余的兩聯怎么處理呢
王雁鳴老師 解答
2017-07-04 15:52
您好,與應該作廢的發票訂在一起就行。或者您三聯一起記賬也可以。
微信里點“發現”,掃一下
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老師您好,請問紅沖上個月的紅字發票,做賬是做紅字分錄沖減嘛?
答: 你好 是的 用紅字分錄沖減就可以了
#提問#老師你好,對方開錯票,因我已經入賬,現在開了紅字發票和正確的藍字發票過來,我應該怎么做分錄呢
答: 你好,這個是今年的,還是去年的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師收到一張紅字發票怎樣做分錄
答: 你好,進項負數發票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
您好!退回一筆收入,錢退了,但紅字發票還未開,怎么做分錄
討論
紅字發票做分錄是負數吧
老師,想問下,我們是購買方,收到對方開給我們的折扣折讓的紅字發票怎么做分錄啊
收入做紅字發票,怎么做分錄
老師,你好,怎樣開紅字發票,紅字發票怎么做分錄?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
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debby 追問
2017-07-04 15:46
王雁鳴老師 解答
2017-07-04 15:52