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儒雅的悟空
于2022-11-14 16:59 發布 ??1736次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-11-14 17:00
在會計處理上,一般可以通過制作相應分錄進行往來賬的明細科目調整
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老師供應商給我們返利,他們直接掛賬沖減貨款,我這邊怎么做賬啊?我這邊沒有收到款項,但會直接沖我的應付款?(我們用的是速達5000的軟件,應該如何在5000里進行賬務處理呢?)
答: 你好!按遞減額沖減應付賬款結轉營業外收入
老師,我們從對公轉給供應商的貨款,對方不開票,有很多是之前累積下來的,現在應付賬款上掛賬特別大,票要不回來怎么做賬務處理
答: 你好,做無票購進處理就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公戶要給供應商付款,沒錢,從私戶上轉了,應該怎么做賬務處理,
答: 你好,私人付款計入到其他應付款
老師我們單位給供應商少付的錢怎么做賬,本來應付125834實際付款12500把零頭就給抹了這樣怎樣做賬務處理
討論
供應商贈送了我司一件貨物,對方沒開票,我司也沒付款,但是我司會銷售該貨物,那么我司應該怎樣做賬務處理
老師,我們之前在供應商那充了很多預付款,他們供貨給我們之后直接抵預付款,但是發生退貨的話怎么做賬務處理呢?
預付給供應商30萬元,供應商給的折扣6%,也就是預付30萬相當于預付318000元,作為付款方怎么做賬務處理
應該付款給供應商一筆款 但是對方沒有開票 也沒有付款 6月份的 這個怎么做賬務處理
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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