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玲玉
于2022-11-12 15:45 發布 ??716次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-11-12 15:46
你好那么你這個是借:增值稅---已交增值稅貸:銀行存款
玲玉 追問
2022-11-12 15:51
為什么要貸銀行存款呢?19年做了未開票收入,也交了稅,21年那筆收入又開票了,也重復交了稅。我現在是要調整把那個客戶的賬調平,但不想調整增值稅申報表
2022-11-12 15:54
老師我想通過“應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整”跟“以前年度損益調整”科目沖紅未開票收入,然后把應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整這個科目的余額結轉到營業外支出可以嗎?
王超老師 解答
2022-11-12 15:57
你這個不是說重復繳稅了嗎?這個是用銀行存款來繳納的啊
2022-11-12 16:03
2019年交了未開票收入的稅, 2021年又開票重復交了這筆稅,我現在要沖紅未開票的那筆憑證,又不想調整增值稅申報表,以前多交的增值稅怎么平賬?
2022-11-12 16:05
你現在紅沖的話借:其他應收款貸:應交稅費
2022-11-12 16:08
當時確認收入是:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 現在不是應該要做相反分錄沖回嗎?
2022-11-12 16:09
你這個紅沖回去借:主營業務收入增值稅貸:應收賬款
2022-11-12 16:10
是啊。增值稅會有余額呀,怎么處理?
2022-11-12 16:11
因為金額不大,不調整增值稅申報表,把余額結轉到營業外支出行不行?
2022-11-12 16:13
可以的,你作為營業外支出是可以的但是你這個增值稅是全額紅沖回去,一般是沒有余額的啊
2022-11-12 16:14
以前重復交了兩筆稅,現在沖回一筆,有余額的
2022-11-12 16:17
那么你為了跟申報表一致,是可以的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
討論
增值稅納稅申報表計算繳納的增值稅比賬上多(無誤),怎么調整?
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
以前年度做未開票收入申報納稅后又開票確認收入申報了,兩期都交了增值稅。金額不大不想調整增值稅申報表的話怎么調賬呢?
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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玲玉 追問
2022-11-12 15:51
玲玉 追問
2022-11-12 15:54
王超老師 解答
2022-11-12 15:57
玲玉 追問
2022-11-12 16:03
王超老師 解答
2022-11-12 16:05
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王超老師 解答
2022-11-12 16:09
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王超老師 解答
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玲玉 追問
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王超老師 解答
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