
公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預付賬款-房租,貸銀行存款,我們去代開發票后取得發票分錄如下:管理費用-房租 貸預付賬款,這樣對嗎
答: 你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
老師,請問一下企業發生大于500費用未取得發票怎么做分錄呀?是先做借:預付賬款 貸:銀行存款收到票做:管理費用 貸:預付賬款嗎?
答: 你好,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司辦理的加油充值卡,借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 每月消費后 借:管理費用 2000 貸:預付賬款 2000 取得發票時 是需要沖之前確定的費用嗎
答: 好需要的消費了之后沒有發票,你做了費用發票到了之后紅沖第二個,然后再做發票的。
老師,我12月付了款,2月收的發票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?


儲晶 追問
2017-07-03 14:50
鄒老師 解答
2017-07-03 14:51