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實操學堂
于2022-11-08 14:48 發布 ??788次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-11-08 14:49
你好; 你貸方有余額; 是因為你之前 走了應交稅費 去計提了嗎 ?
實操學堂 追問
2022-11-08 15:00
沒有 就只是多錄、錯入了一筆金額
meizi老師 解答
2022-11-08 15:05
你好; 那你多錄入了什么欄次的; 應交稅費貸方的金額多錄入了是嗎
2022-11-08 15:15
應交稅-印花稅多錄了
2022-11-08 15:16
你好; 那你 之前沒有平衡; 你是不是把差異金額錄入了利潤分配去了
2022-11-08 15:38
賬是平衡的,因為是6月份,前任會計做了印花稅的計提但是一直也沒有報繳這筆稅金,所以一直都在科目余額表里我想給它調整過來,所以就想請教一下:做調整的會計分錄該怎么做?
2022-11-08 15:41
你好; 借應交稅費- 應交印花稅貸利潤分配 -未分配利潤
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異地繳納印花稅。印花稅屬于其他應交款印花稅。還是應交稅費印花稅
答: 您好,計入是應交稅費即可。
剛成立的公司交稅第一個月怎么交印花稅呢?
答: 你好,發生 了什么應稅行為就申報對應的印花稅,比如賬簿印花
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
交印花稅和計提印花稅,這個印花稅怎么算呢
答: 你好,是什么項目的印花稅
老師,我交印花稅為什么選一個月不行我選的7.1-7.31,就彈出了這個
討論
你好 我在網貸上安逸花交印花稅是不是被騙了
什么行業要交印花稅,,,,,
公司借個人錢,要交印花稅嗎
企業在什么情況下需要交印花稅
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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實操學堂 追問
2022-11-08 15:00
meizi老師 解答
2022-11-08 15:05
實操學堂 追問
2022-11-08 15:15
meizi老師 解答
2022-11-08 15:16
實操學堂 追問
2022-11-08 15:38
meizi老師 解答
2022-11-08 15:41