
以前月份多繳納的稅款,這個月沖抵了,如何做賬?比如本月應繳納稅款100元,上月多繳納20元,本月實際繳納了80元,,上月計提的本月稅款是100元,,怎么這月生成的報表還有應交稅款20元,,應該是交清了呢
答: 你好,這個月只需要計提80就可以
當月繳納稅金時:借;應收賬款貸主營業外收入貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)繳納時;借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸;銀行存款;這樣做對嗎?
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經繳納的稅款因延緩繳納稅款政策退回的會計分錄怎么做?借 存款,貸 應交稅費-增值稅 應交稅費-附加 應交稅費-印花?
答: 您好,這個貸方作為稅金及附加 或者營業外收入的

