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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-04 15:31

你好; 你們 期末數據不對哦; 你這樣試算不了的; 你期末數據 盤點看是否還其他數據的  

Ling& 追問

2022-11-04 15:32

是這樣的,公司一直沒有內賬,現在清算就剩下一個應收賬款10萬沒收回,一個預付賬款5萬,像這樣我怎么建立賬套好?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:34

 你好1;     你這樣 去看看固定資產 ;  庫存商品; 應交稅費; 實收資本;    往來科目  貨幣資金是否有   

Ling& 追問

2022-11-04 15:37

沒有固定資產沒有庫存了,就是剩下這么多應收賬款沒收回還有預付了一個5萬給供應商

meizi老師 解答

2022-11-04 15:38

你好;  那你利潤都沒有嗎? 你如果不平; 就調整到    利潤分配去   

Ling& 追問

2022-11-04 15:41

股東都清算了,剩余的這個作為新賬開始

meizi老師 解答

2022-11-04 15:42

 你好;      那你不平的; 你這樣 無法試算平衡; 先走這個利潤分配去掛著  ; 后期在 考慮調整  

Ling& 追問

2022-11-04 15:42

就是收回貨款在沖抵利潤分配對吧?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:44

 你好; 是的;到時在調整處理  ;  你這個 是借銀行存款貸應收賬款; 不是直接沖利潤哦   

Ling& 追問

2022-11-04 15:46

是,收回款就掛回銀行沖應收賬款,但利潤分配那里就這樣掛著對吧?是這樣嗎,那分配利潤那個就先貸方這樣掛著對吧?

meizi老師 解答

2022-11-04 15:46

你好;1. 是的;掛著 2.  等著你后期發(fā)現什么科目沒有錄入 導致數據不對的;在去調整利潤分配    

Ling& 追問

2022-11-04 15:47

好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-04 15:49

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價 

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你好,應收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方沒付款。應付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
其他應收款和其他應付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應收賬款、預付賬款、其他應收款、資產類科目? ——是的; 是不是應付賬款、預收賬款、其他應付款屬于負債類?——是的; 資產類余額在借方還是資產,余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產
2022-01-04 15:38:58
你好 設置好公式是自動調整的?
2021-12-06 10:25:00
你好,因為應收賬款在貸方會出現負數,還得重分類到預收賬款,那不如直接用預收賬款來做。
2025-03-05 13:10:38
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