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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-01 11:23

同學你好
這個不可以的

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相關問題討論
同學你好 這個不可以的
2022-11-01 11:23:02
應由出租方承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
2023-05-15 16:11:11
你好! 可以扣除的
2019-04-06 19:52:15
你好!不能。因為這個不能當做你們公司的支出
2017-08-23 14:40:10
車保險和維修費可以做稅前抵扣
2018-12-21 13:44:49
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精選問題
  • 一個工程開票結束了,還有未付款,這部分未付款付了

    開票結束了,可全部結轉成本

  • 老師你好,公司買特產/酒送客戶,屬于視同銷售:1.(普票

    普票情況 購進時: 借:庫存商品(價稅合計金額) 貸:銀行存款 贈送客戶時: 借:管理費用 - 業務招待費 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(按市場公允價值計算的稅額) 專票情況 購進時: 借:庫存商品 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送客戶時: 借:管理費用 - 業務招待費 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(按市場公允價值計算的稅額) 在專票情況下,不需要做進項稅額轉出。因為視同銷售行為,需要計算銷項稅額,同時對應的進項稅額可以正常抵扣,不滿足進項稅額轉出的情形。 另外,在企業所得稅方面,贈送客戶的特產 / 酒也需要視同銷售,匯算清繳時要進行納稅調整。同時,若贈送的對象是個人客戶,還可能涉及按照 “偶然所得” 代扣個人所得稅的問題。

  • 老師,請問工程項目上的機械費包括哪些機械?

    你好,這個沒有固定。每個項目不一樣,所用到的機械都不同。

  • 你好老師匯算清繳研究費用其他費用有限額扣除然

    提示此問題是因第 41 與 42 行之和不等于第 40 行。可這樣調整: 核對數據:查賬務處理,看費用化和資本化支出記錄是否準確;對比輔助賬,確保取數無誤。 重新計算:算出準確的費用化、資本化及合計金額,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 檢查填報:確認行次填報無誤,公式設置正確。

  • 您好!無形資產攤銷時計入生產成本,停產后這部分攤

    您好,您停產是因為非正常性的還是季節性質的呢?

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